- 装帧:平装
- 作者:车彐娟
- ISBN:9787115623287
- 出版日期:2023-9-1
- 书名:审计与内控管理工作手册
- 出版社:人民邮电出版社
- 开本:26cm
本书作者立足多年实践经验,系统地梳理了企业审计和内控工作关键点,以工作手册的形式,详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价,内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板,读者可以下载使用。